ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk)

Ni Putu Sri Devi Sandyani, - (2019) ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk). Skripsi thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

[img] Text
AWAL.pdf

Download (1MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (368kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (977kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (996kB)
[img] Text
BAB VI.pdf

Download (1MB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB)
[img] Text
RIWAYAT HIDUP.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (178kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository UPNVJ Only

Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan, bahwa prosedur pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk untuk mengurangi kegagalan dalam pemberian kredit, terutama akibat lemahnya pengendalian internal, upaya-upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk untuk menjaga dan tercapainya suatu efektivitas dalam pemberian kredit. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sistem pemberian kredit usaha kecil menengah pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk ?. (2) Apakah sistem pemberian kredit usaha kecil menengah sudah efektif pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk ?. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumen-dokumen penting yang mendukung dalam pengelolaan data pemberian kredit. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada PT. Bank Negara Indonesia masih belum memadai, kendala yang dialami yaitu debitur menggunakan jaminan milik orang lain, usahanya surut, antara jaminan dengan kredit lebih besar plafonya

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: [No. Panggil: 1410112128] [Ketua Penguji: Drs. Samin] [Penguji I: Noegrahini Latiningsih] [Penguji II (Pembimbing I): Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri]
Uncontrolled Keywords: Sistem Pengendalian Internal, Pemberian Kredit, Audit Internal, Kredit Bank
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Program Studi Akuntansi (S1)
Depositing User: Fitrianda
Date Deposited: 21 Nov 2019 08:14
Last Modified: 04 Jul 2023 06:51
URI: http://repository.upnvj.ac.id/id/eprint/2004

Actions (login required)

View Item View Item